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我局开展2022年内部控制风险评估工作

发布日期: 2023- 04- 04 10: 30 访问次数: 信息来源: 市机关事务局
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为进一步推进我局内部控制建设工作,全面、系统、客观地评估经济活动存在的风险,及时发现、及时总结分析2022年度主要风险事项的管理及效果,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关要求,局计划财务处作为内部控制工作的牵头部门,组织开展2022年度单位内部控制风险评估工作。

2022年度内部控制风险评估工作通过收集单位现行有效的内部管理制度、业务流程及相关资料,与预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大主要业务经济活动领域的外部政策对标,出具内控风险评估报告,及时发现风险及存在问题。同时,结合2021年度内控评价“回头看”的相关要求,及时完善《杭州市机关事务管理局机关内部控制管理手册》(试行),促进我局内部控制制度建设,强化资金安全风险防控意识,确保我局业务规范有序开展。(计划财务处)